您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县审计局 > 规划计划 > 年度计划总结

霍山县审计局2022年工作总结和2023年工作安排

浏览次数: 发表时间:2023-01-06 10:02 信息来源:霍山县审计局  字体:[  ]

2022年,霍山县审计局在省、市审计机关的精心指导下,紧紧围绕县委审计委员会会议精神和县政府重点工作任务,聚焦主责主业,以全面做好常态化经济体检为目标,紧盯年初制定的目标任务,坚决扛牢审计监督责任,精心组织项目实施,扎实推进创新型工作开展,全面培养复合人才,努力完成各项审计任务。现将工作开展情况汇报如下。

一、2022年工作总结

(一)突出审计专业优势化解重大风险,全力服务县级经济社会发展大局

1. 围绕上下贯通是否通畅,全力坚持政治引领

坚持政治建设统领审计工作,牢牢把握审计机关首先是政治机关的定位,严格执行审计领域重大事项请示报告制度,向市委审计委员会办公室报告报备事项7项。向县委审计委员会汇报审计项目计划审计整改推进、政府投资审计转型审计报告等重要事项14件。获得县委、县政府主要领导批示12件。

2. 围绕审计监督是否到位,全力完成年度计划

全年完成审计项目42个,查出违规金额293.60万元,管理不规范金额40802.58万元,审计发现问题258个,提出审计建议97出具审计决定书3份,向县委、县政府上报审计专报4份。移送问题线索7条。

3. 围绕审计整改是否到位,全力推动整改实效

建立审计发现问题台账、问题清单、任务清单,明确整改措施、责任人、整改时限,推行清单式管理、对账销号。尚未整改到位的问题,持续跟踪督促整改,定期报告整改进度。制定了《关于开展2020年至2022年度审计查出问题整改情况“回头看”检查工作方案》,抽调人员组成3个审计整改监督检查组,按文件规定抽取2020年至2022年度审计发现的339个问题中的159个问题进行审计整改情况回头看,检查制度的实际执行情况,督促被审计单位落实整改主体责任,紧盯屡查屡犯问题,对整改不到位的问题进行持续跟踪,确保审计发现问题的整改真正落到实处,不断巩固提高审计整改质量和成效。跟踪督促2021年审计中查出的194个问题的整改情况,现已全部整改到位,通过审计整改促进被审计单位建立和完善各项规章制度40项。今年县委审计委员会和县政府第7次常务会分别听取审计工作情况汇报和2021年度审计整改情况汇报,详细安排部署审计整改工作。

(二)积极探索落实创新工作新路径,全力推进审计监督提质增效

1. 落实预警提示清单化,提升审计防未病质效

为进一步服务被审计单位,切实发挥审计治已病、防未病作用,从领导干部权力运行的重点领域和关键环节着手,结合近年领导干部经济责任审计中发现的共性或突出问题,全面梳理出不同类别领导干部在履职中涉及的问题类型和问题表现形式,编制《霍山县领导干部履行经济责任“防未病”预警提示单》

2. 落实审计手稿常态化,提升审计业务能力

聚焦审计工作实践,紧扣审计工作重点任务,联系本职岗位,突出工作亮点,理清审计思路、归纳审计方法、记录和总结审计项目实施过程中有关重要事项和好的经验做法,在全局上下(各审计组)深入推进常态化审计手稿活动。明确任务时限,规定撰写数量,强化纪律要求,重视交流考核,切实推动审计理论与实践的互相融合,确保审计人员练就能查、能说、能写本领,推动全局审计业务水平再上新台阶。5月份以来,累计撰写审计手稿39篇,1篇入选省审计厅优秀审计手稿选编。

3. 落实研究型审计具体化,提升审计项目质量

在今年的预算执行和经济责任审计中,各审计组紧扣被审计对象主业主责,利用大数据比对等方式,加强审计调查了解的深度和精度,制定科学、准确、全面、可操作的审计实施方案。坚持研究被审计对象的历史沿革、发展方向、业务流程、行业管理等;坚持研究政策法规的实施背景、适用条件、动态变化等;坚持研究审计方法,积极探索审计工作新思路、新途径,强化大数据审计研究;结合被审计单位的特点,将被审计单位内部历史数据纵向比较,延伸至全县民众关注度高、社会影响力大的重点领域,由点及面,聚焦被审计单位在产业发展、生态环保、民生保障、乡村振兴、营商环境等方面的履职尽责情况。

4. 落实目标绩效个性化,全力推进考核工作

一是着力完成县委审计委员会第五次会议提出的五个三个性化工作目标。二是稳步推进市审计局对县区审计机关领导班子及成员工作评价工作。局党组坚持高标准、严要求,聚焦重点目标任务,逐一研究、细化、分解,主要负责人统筹协调推进,分管领导抓总,业务股室具体负责,相关股室协作配合共同推进,确保各项举措落实到位、干出实效。

5. 落实贯通协调制度化,提升巡审监督合力

融合巡察政治监督和审计经济监督优势,与县巡察、县纪委监委联合印发相关制度,建立健全巡审联动机制,在人员配合、信息共享、结果运用中深度统筹配合,扎实推动巡察审计同步高质量开展,切实发挥巡察利剑作用和审计免疫系统功能,发挥了“1+1>2”的监督效果。

(三)大力强化审计机关自身建设,夯实审计事业发展根基

一是坚持政治建设统领审计工作。牢牢把握审计机关首先是政治机关的定位,紧紧围绕服务县委县政府重点工作和经济高质量发展安排审计工作,始终把牢审计监督的正确方向。协调组织召开3次县委审计委员会,认真抓好审委会及会议确定事项的跟踪落实,确保会议精神落实到位。

二是强化党建与业务深度整合。把深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为重大政治责任和重要政治任务,组织学习并开展研讨;运用党组理论学习中心组学习、三会一课、主题党日等形式集中学习党的二十大精神,引导党员干部紧扣党的二十大确定的目标任务,切实将学习成果转化为忠诚履行审计监督职责的生动实践,结合审计项目开展情况,推动学习宣传走深走实。开展以以人民为中心的发展思想专题学习教育,累计集中学习11次,研讨7次;开展“‘五问六安——奋勇争先大讨论活动,累计学习研讨28人次,撰写研讨材料、学习心得7篇;制定单位奋勇争先目标4条;制定党员干部个人奋勇争先目标32条。以审计组+临时党支部模式,将党支部建在审计一线,全面从严治党工作要求,组织建设与审计工作同步展开,以党建工作推动审计工作,实现两者融合常态化和长效化,将党建工作融入日常、抓在经常。

三是严格落实党风廉政建设责任制相关要求。认真落实两个责任一岗双责,全年累计召开党风廉政建设专题会议3次,学习传达中央、省市县党风廉政建设相关会议及文件精神,党组书记作领导班子集体谈话并安排部署相关工作。开展以案为戒警示教育,累计集中学习5次,研讨38人次。开展机关干部严禁参与赌博酒驾法治宣传活动,组织全体职工签订远离赌博、杜绝酒驾醉驾承诺书25份。党组书记以青年干部要扣好人生第一粒扣子为主题,为年轻审计干部上《青年干部欣逢盛世当不负盛世》廉政党课,分管领导以扎实推进党风廉政建设、大力促进审计更高质量发展为题给全局党员干部上廉政党课,教育引导审计干部筑牢廉洁从审思想防线。

四是加快建设高素质专业化审计队伍。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,在审计项目组织上注重老中青合理搭配,鼓励使用综合素质较高的青年同志担任主审,在互相学习中取长补短,共同进步。结合正反面典型案例,以及让干部在状态成为常态系列论述、《撸起袖子、甩开膀子,奋力奔跑赶超路》《拉高标杆 跑出高质量》《提振状态 跑出精气神》等系列文章开展交流研讨;积极组织人员参加上级审计机关开展的各类业务培训,提升审计人员政治修养和专业素质。

二、2023年度工作安排

2023年,县审计局坚决服从县委审计委员会和上级审计机关决策部署,集中力量,攻坚克难,不折不扣完成全年审计项目计划和上级审计机关交办任务。进一步提高政治站位,强化理论武装,扎实开展学习教育,把学习成果转化为推进审计事业高质量发展的动力和成效,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。

 

 

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页