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霍山县审计局2023年上半年工作总结和下半年工作安排

浏览次数: 发表时间:2023-09-05 09:12 信息来源:霍山县审计局  字体:[  ]

今年以来,县审计局紧紧围绕县委审计委员会会议精神和县委、县政府中心工作做好常态化经济体检,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,科学谋划年度项目计划,统筹制定审计工作实施方案,精心组织项目实施,各项工作扎实稳步开展。现将上半年审计工作开展情况和下半年工作安排汇报如下。

一、上半年工作总结

(一)立足政治站位,强化党对审计工作的领导

始终把深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为重大政治责任和重要政治任务,认真贯彻中央、省市县委审计委员会领导对审计工作作出的部署和要求,把强化党的领导贯穿审计工作全过程。县委审计委员会召开后,霍山县审计局迅速组织传达学习会议精神,细化分解任务,切实将思想和行动统一到会议精神上来,层层传导压力、逐级落实责任。

(二)聚焦提质增效,切实履行审计监督职责

1-6月份,完成专项资金审计和政策跟踪审计、财政预算审计、经济责任审计和政府投资审计项目21个,查出违规金额2.6万元,管理不规范金额975.399万元,审计发现问题91个,提出审计建议40条。出具审计决定书2份,移送问题线索3条。

一是政策跟踪审计有序开展。一、二季度政策跟踪审计重点围绕放心家政行动安心托幼行动老年助餐服务行动等政策落实及资金管理使用情况实施了专项审计调查,抽查了6个部门、5个乡镇,19个项目,涉及财政资金1131.10万元(其中中央财政资金659.20万元),审计查出3个问题,出具审计报告2份。

二是专项审计稳步推进。开展了安徽霍山大别山融资担保有限公司、霍山嘉利达融资担保有限公司运营管理情况专项审计调查,以坚持研究型审计为导向,深入审查,审计发现存在担保业务风险集中程度较高、垒大户现象和抵债资产管理不到位、资金资产闲置、抵债资产管理不规范、代偿利息未及时收回等10个问题,提出4条建议。开展了县经济开发区20224月至20233月处置僵尸企业情况专项审计调查,审计涉及6家处置低效闲置僵尸企业,涉及处置金额4967.02万元,累计清收债权款1026.12万元。审计发现问题1个,提出建议2条。开展全县新冠疫情防控资金使用情况专项审计调查,查出管理不规范金额328.42万元,发现问题7个,提出建议2条。

三是预算执行审计全面深化。2023同级审继续采取预算执行”+“经济责任审计双结合模式,统筹查证,各有侧重又互相衔接。组织对我县2022年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况及水务局、商务局、农业农村局、科技经信局等4个部门预算执行情况进行审计。延伸2个乡镇,走访6家村集体经济组织。审计发现问题26个,查出管理不规范金额74.84万元,督促资金拨付7413.84万元,提出建议16条。

四是经济责任审计有力有序。今年是我局关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(2023-2027年)》开局之年,结合干部管理监督和审计资源等实际情况,综合考虑部门单位职能、领导干部任职年限、近年来实施审计及巡视巡察频率等因素,安排22家单位27名领导干部的任期经济责任审计或离任经济责任事项交接,截至目前,已完成12个单位13名领导干部审计;正在实施5个单位8名领导干部任期经济责任审计。查出违规金额2.6万元,管理不规范问题金额394.13万元,发现问题44个,提出建议16条,向纪委监委移送问题线索3条。为进一步强化巡审联动、纪审协作配合机制,根据《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见(试行)》文件,实现计划共商、重点共研、成果共享,互相沟通、优势互补,找准巡审主攻方向,精准明确巡审重点

五是政府投资审计重点突出。继续加强对政府投资重点建设项目监管力度,1月至6月,政府投资审计中心对开展政府投资建设项目价款结算复核项目40个,总投资额41734.45万元,核减投资额3223.96万元。其中完成400万元以上价款结算审计项目20个,复审率100%,备案项目涉及投资额35537.97万元,核减投资额2851.16万元;完成400万元以下价款结算审计项目20个,复审率45%,备案项目涉及投资额6196.48万元,核减投资额372.8万元。正在开展的公共投资审计项目4个。组织对参与政府投资审计的协审机构人员、场所进行实地抽查;召开S333宋家河段公路改建工程EPC项目、六安市2022年普通国省干线公路养护工程计划(第一批)项目-S332迎驾大桥危桥改造工程等跟踪续审项目协调会8次。

(三)坚持效果导向,精心细化审计工作举措

一是选出好项目,营造比学赶超的工作氛围。抽调全局业务骨干对2022年度审计项目开展质量检查和优秀审计项目评选。从审前调查、审计实施到审计报告、审计立卷等全过程各环节进行全面检查,在总结全局审计质量控制方面存在薄弱环节和不足、严格规范审计行为、防范审计风险的同时,促进审计人员交流经验、举一反三、互相学习、取长补短。充分发挥优秀审计项目的示范引领作用,鼓励审计人员树立争先创优和打造精品意识,全面提升审计项目质量水平。

二是紧盯整改账,推深做实审计整改工作。印发审计整改督查工作通知,成立五个督查组,对2022年度审计发现的258个问题整改情况进行全面监督检查,并将检查结果向县委审计委员会第八次会议报告。检查通过听取整改情况汇报、查阅相关资料、现场实地查看等方式,重点关注被审计单位集体研究布置整改工作情况、审计问题整改清单制定情况及整改结果和审计决定执行情况、对审计要求自行纠正事项情况、采纳审计建议建立和完善相关制度(办法)情况、对有关责任部门和责任人的责任追究情况、尚未整改到位的问题事项原因及整改计划。截至2023626日,2022年度审计项目中发现的258个问题完成整改254个,整改完成率98.45%4个问题正在序时推进,持续整改中。

三是细化任务分解,深化审计项目的工作实效。科学分解工作任务。2023年审计项目计划第一批26个项目、第二批9个审计项目进行分解,明确牵头股室、审计组长,精心筹划搭配审计组,逐一制定审计项目实施方案,科学安排审计进度,真正排好路线图、施工表,确保审计工作有章可循。精心搭配专业人才。优化人力资源,以审计项目需求为导向,按照人岗相适、按需培养等原则搭建各审计小组,安排计算机专业、投资专业的人员在项目间统筹兼顾,激发工作潜能、提升综合能力,确保审计项目提质增效。紧紧抓住节点落实。针对每一个具体审计项目,明确时间节点,适时召开项目调度会议,及时掌握项目进度,把控审计重点,在关键环节、关键时点、关键事项上协商攻坚,确保重大问题有效突破,审计证据有理有据。

(四)坚持党建引领,推动审计队伍专业化建设以学习贯彻党的二十大精神为契机,严格贯彻落实党组中心组理论学习制度和党支部三会一课制度,开展主题党日活动5次,中心组学习6次,集中研讨3次,领导干部上党课1次,开展廉政警示教育1次,确保与县委的要求紧跟紧随。扎实开展创特色、争先进活动,引导审计人员自觉加强思想淬炼和政治历练。开展审计能力提升活动,持续推进审计手稿活动,持续运用集中学习和自学相结合模式,强化审计人员综合素质。严格落实党风廉政一岗双责责任制,召开党风廉政建设专题会研究部署工作,持续对党员干部严格管理、严格教育、严格监督,深化一改两为五做到五提升要求,深入学习审计四严禁工作要求和八不准工作纪律,营造做好党风廉政建设的氛围。加强监督执纪问责,突出重点岗位、关键环节,强化审计现场廉政监督,强化对审计权力运用的制约,加强对作风纪律监督检查,持续筑牢意识形态之基切实促进机关纪律作风持续向上向好。

二、下半年工作安排

下一步,霍山县审计局将认真贯彻落实中央、省委、市委、县委审计委员会和上级审计机关决策部署,全面学习贯彻党的二十大精神,持续加强县委审计委员会议定事项的任务分解和跟踪督办,集中力量,攻坚克难,不折不扣完成全年审计项目计划和上级审计机关交办任务。

一是坚持政治引领,将审计监督融入全县发展大局。进一步提高政治站位,强化理论武装,扎实开展学习教育,把学习成果转化为推进审计事业高质量发展的动力和成效,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。

二是细化分解任务,高质量完成年度审计计划。将全年审计计划进一步细化落实,形成任务清单、责任清单,合理调配审计力量,压紧压实责任链条,确保11月底前全面完成审计计划。对全局审计项目质量进行常态化监督检查,完善检查指标,对审计质量检查和审理中发现的问题进行归纳整理,提升审计质量检查结果运用水平。

三是加强审计整改,推深做实下半篇文章。认真履行督促检查责任,持续关注整改情况,适时开展正在整改和未整改问题的跟踪督查,向未及时整改到位的单位发出整改督办函,推动被审计单位及时主动实施整改。推动被审计单位建章立制、完善内部管理、提升财务工作规范化水平。

四是践行审计三立精神,擦亮审计队伍名片。坚持以专业化素质培养为主攻方向,注重培养干部专业思维、专业精神和专业技能,运用审计手稿、网络培训等载体,强化审计队伍政策理论性专业知识和应用性专业知识培养,全方位提升宏观分析能力、大数据应用能力、综合协调能力、文字写作能力。优化审计组人员搭配组合方式,用好传帮带培养方法,运用导师制有效提升团队综合能力,培育实战型、复合型、专家型审计干部,锤炼能查能说能写的高素质审计队伍。

 

 

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