一、主要职责
(一)负责县政府会议的筹办工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批。
(四)根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。
(五)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县政府领导报告。
(六)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。
(七)办理人大代表和政协委员议案、建议、提案工作;处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导交办的有关信访事项。
(八)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地反映情况,提出建议。
(九)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门和全县各地向县政府反映的重要问题。
(十)做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作。
(十一)办理外事侨务、有关事项,负责合署单位的管理工作。
(十二)指导、督促全县政府信息公开工作。
(十三)指导、督促实施全县电子政务工作。
(十四)负责县政府年度工作任务、中心工作及阶段性重点工作的绩效考核。
(十五)办理县政府领导交办的其他事项。
内设机构
(一)7个职能科(室)
1、行政科:办理县政府较大会议的会务;负责县政府办公室及合署机构的财务、人事、工资、财产管理、行政事务、内部审计工作;负责办公室的车辆调度和管理;负责办公室机关宣传教育和思想政治工作;协助做好机关党务、群团工作和离退休人员的服务管理等事务。
2、综合调研科:办理县政府主要领导同志的讲话、县政府工作报告等综合性材料的起草组织工作;综合分析全县国民经济及社会发展情况;负责县政府重要活动的组织安排;组织专题调研;负责政办通报、县政府大事记、省市年鉴的编写、组稿、审核等工作。
3、秘书一科:办理发展改革(物价)、经信、工业、财税、人社、金融、保险、审计、统计、政务服务、招管、编制、档案、地方志、外事、法制、民族宗教、环保、商务、市场监管、个私、供销、粮食、招商、烟草、盐务等方面工作。联系县工会、工商联。
4、秘书二科:办理农业、林业、水务、科技(地震)、农村能源、气象、防汛抗旱、农机、库区、扶贫、小水电、国土资源、规划、建设、交运、公路、航运、邮政、通讯、信息产业、旅游等方面工作。
5、秘书三科:办理教育、文化、体育、广电、新闻出版、卫生计生、公安、司法、信访、监察、民政等方面的工作。联系共青团、妇联、残联。
6、文电科:办理文件收发、分办、催办、文稿审核、文印、归档、机要、保密、印鉴管理和县长交办单管理;负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和政府党组学习会的记录和会议纪要编发工作;指导下级机关公文处理等方面的工作。
7、议案提案科:牵头承办县人大常委会和县政协的议案、建议、提案等需要县政府办理的有关事项。
(二)4个副科级职能办(室)
1、县政府外事(侨务)办公室:贯彻执行国家外事、侨务有关方针政策,负责县政府外事、侨务管理工作;负责接待来访的重要党宾、国宾、外交人员和华侨,协调处理有关涉外事宜;负责外事、侨务其它有关工作的联系。
2、县政府目标管理绩效考核办公室:负责拟定县政府目标管理绩效工作制度、年度计划和检查考评方案,组织实施目标制定、评审、督查、考评和奖惩工作。
3、应急管理办公室(总值班室):执行县应急委员会的决定和指示;负责全县突发公共事件应急工作的综合协调及相关组织管理工作;建立全县公共事件应急信息综合管理系统,接收、汇总、分析有关突发公共事件的各种重要信息,向县应急委员会提出处理建议;组织编制、评估、修订《霍山县突发公共事件总体应急预案》,组织审核专项应急预案;指导部门应急预案;指导部门、乡镇和开发区、高桥湾现代产业园应急预案的编制工作;完成县应急委员会交办的其他事项。
负责县政府24小时值班工作(包括双休日、节假日),接待来人来访,处理一般应急事件,及时向县政府和办公室汇报重大突发事件;负责传真电报的收发、催办、查办,管理传真室;负责县政府热线电话工作;负责办公室机关勤务和内部安全保卫,管理办公自动化以及会议室、接待室和县长办公室等事务。
4、县政府信息办公室:负责推进、指导、监督全县行政机构机关的政府信息公开工作;协调组织县政府主动公开的政府信息发布和保密审查;检查、考核、促进各地部门政务公开工作;负责全县政务信息工作的规划和指导,征集、整理、分析、编发、报送信息。
二、预算单位构成
县政府办公室预算包括县政府办、法制办、宗教局。
三、附表
1、部门财政拨款收支总表
附表1 | |||||
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 | 一、本年支出 | 580.56 | 580.56 | ||
政府性基金预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 580.56 | 580.56 | ||
(二)国防支出 | |||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 580.56 | (四)教育支出 | |||
经常收入预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||||
国库管理非税收入 | (六)文化体育与传媒支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | ||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
…… | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 580.56 | 支出总计 | 580.56 | 580.56 | |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
2、部门一般公共预算支出预算表
附表2 | ||||
2016年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | 445.56 | 445.56 | |
2010301 | 行政事业类支出 | |||
2010301 | 专项业务费支出 | 135 | 135 | |
合计 | 580.56 | 445.56 | 135 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
3、部门一般公共预算基本支出表
附表3 | ||
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
201 | 工资福利支出 | 252.11 |
2010301 | 基本工资 | 107.66 |
津贴补贴 | 89.78 | |
奖金 | 3.6 | |
医疗保险支出 | 14.07 | |
工伤保险 | 0.4 | |
生育保险 | 0.6 | |
其他在职人员日常目标绩效 | 18.72 | |
其他工资福利支出 | 17.28 | |
对个人和家庭的补助支出 | 90.57 | |
离休人员支出 | 14 | |
退休人员支出 | 44.41 | |
遗属支出 | 0.44 | |
公务员医疗补助 | 7.36 | |
独保费 | 0.23 | |
住房公积金 | 24.13 | |
定额公用支出 | 102.88 | |
交通费支出 | 54 | |
综合定额支出 | 32.8 | |
其他商品与服务支出 | 16.08 | |
2010301 | 专项业务费支出 | 135 |
合计 | 580.56 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
4、部门政府性基金收支预算
附表4 | ||||||
2016年部门政府性基金预算收支预算表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | |||||
21212 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
合计 | ||||||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。 |
5、部门收支预算总表
附表5 | |||
2016年部门收支预算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 580.56 | 一、一般公共服务支出 | 580.56 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | ||
三、纳入专户管理政府非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事业收入 | 五、科学技术支出 | ||
经营收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | …… | ||
附属单位上缴收入 | |||
其他 | |||
本年收入合计 | 580.56 | 本年支出合计 | 580.56 |
上年结余收入 | 结转下年 | ||
收入总计 | 580.56 | 支出总计 | 580.56 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
6、部门收入预算总表
附表6 | ||||||||||||
2016年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 445.56 | 445.56 | |||||||||
2010301 | 行政事业类 | |||||||||||
2010301 | 专项业务费支出 | 135 | 135 | |||||||||
合计 | 580.56 | 580.56 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
7、部门支出预算总表
附表7 | ||||
2016年部门支出预算总表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | 445.56 | 445.56 | |
2010301 | 行政事业类支出 | |||
2010301 | 专项业务费支出 | 135.00 | 135.00 | |
合计 | 580.56 | 445.56 | 135.00 | |
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
8、部门三公经费预算情况表
附表8 | |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
部门: | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 105 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 51 |
公务用车购置及运行费 | 54 |
其中:公务用车运行费 | 54 |
公务用车购置费 |