2025年霍山县医疗保障局编制项目绩效目标4个,预算资金2098.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。具体情况如下表:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2025 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 2025_城乡医疗救助 | ||||||||
主管部门及代码 | [056]霍山县医疗保障局 | 实施单位 | 霍山县医疗保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 99年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 1880.00 | 年度资金总额: | 1880.00 | |||||
其中:财政拨款 | 1880.00 | 其中:财政拨款 | 1880.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2025年—2123年) | 年度目标 | |||||||
通过医疗救助的实施将改善困难群众就医待遇,推进防范和化解因病致贫返贫长效机制的建立健全,项目完成后,将强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障水平,更好的确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活。 |
通过2025年度医疗救助待遇支出,实现困难群众应保尽保、应助尽助,缓解低收入人口就医负担,防范因病致贫、因病返贫。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 享受医疗救助人次 | ≥50000人次 | 数量指标 | 享受医疗救助人次 | ≥50000人次 | |||
覆盖乡镇级行政区划数 | 16个 | 覆盖乡镇级行政区划数 | 16个 | ||||||
质量指标 | 医疗救助合规率 | 100% | 质量指标 | 医疗救助合规率 | 100% | ||||
医疗救助应救尽救率 | 100% | 医疗救助应救尽救率 | 100% | ||||||
医疗救助应助尽助率 | 100% | 医疗救助应助尽助率 | 100% | ||||||
时效指标 | 医疗费用救助支付时间 | ≤30工作日 | 时效指标 | 医疗费用救助支付时间 | ≤30工作日 | ||||
成本指标 | 医疗费用救助标准 | 按规定执行 | 成本指标 | 医疗费用救助标准 | 按规定执行 | ||||
特困、重残、重点优抚对象资助参保金额标准 | 100% | 监测人口资助参保金额标准 | 50% | ||||||
监测人口资助参保金额标准 | 50% | 低保对象资助参保金额标准 | ≥80% | ||||||
低保对象资助参保金额标准 | ≥80% | 特困、重残、重点优抚对象资助参保金额标准 | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 全额资助参保率 | 100% | 社会效益指标 | 困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | ||||
困难群众就医负担减轻程度 | 有效缓解 | 全额资助参保率 | 100% | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 发挥医疗救助对低收入人口就医的托底保障功能 | 持续保障 | 可持续影响指标 | 发挥医疗救助对低收入人口就医的托底保障功能 | 持续保障 | ||||
保障困难群体享受医保待遇 | 长期 | 保障困难群体享受医保待遇 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2025 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 医保局2025年网络运行维护费 | ||||||||
主管部门及代码 | [056]霍山县医疗保障局 | 实施单位 | 霍山县医疗保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 8.20 | 年度资金总额: | 8.20 | |||||
其中:财政拨款 | 8.20 | 其中:财政拨款 | 8.20 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2025年—2025年) | 年度目标 | |||||||
2025年全县定点医疗机构网络运行维护费 |
2025年全县定点医疗机构网络运行维护费 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 定点医疗机构维护次数 | ≥58人次 | 数量指标 | 定点医疗机构维护次数 | ≥58人次 | |||
网络运行网格数 | 165家 | 网络运行网格数 | 165家 | ||||||
网络运行培训人次 | 610人次 | 网络运行培训人次 | 610人次 | ||||||
质量指标 | 保持全县网络运行正常家数 | 166家 | 质量指标 | 保持全县网络运行正常家数 | 166家 | ||||
网络运行准确率 | ≥99% | 网络运行准确率 | ≥99% | ||||||
时效指标 | 网络故障处理及时性 | 及时 | 时效指标 | 网络故障处理及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 全年全县网络运行支出数 | 82000元 | 成本指标 | 全年全县网络运行支出数 | 82000元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 服务机构好评率 | ≥99% | 社会效益指标 | 服务机构好评率 | ≥99% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 网络运行持续期间 | 长期 | 可持续影响指标 | 网络运行持续期间 | 长期 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥99% | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥99% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2025 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 医保局2025年离休及二乙伤残医药费 | ||||||||
主管部门及代码 | [056]霍山县医疗保障局 | 实施单位 | 霍山县医疗保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 170.00 | 年度资金总额: | 170.00 | |||||
其中:财政拨款 | 170.00 | 其中:财政拨款 | 170.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2025年—2025年) | 年度目标 | |||||||
2025年离休及二乙伤残医药费 |
2025年离休及二乙伤残医药费 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 15人 | 数量指标 | 离休干部人数 | 15人 | |||
二乙伤残人数 | 53人 | 二乙伤残人数 | 53人 | ||||||
质量指标 | 预算资金达到全年目标率 | 100% | 质量指标 | 预算资金达到全年目标率 | 100% | ||||
支出合规率 | 100% | 支出合规率 | 100% | ||||||
时效指标 | 医药费结算时限 | ≤15工作日 | 时效指标 | 医药费结算时限 | ≤15工作日 | ||||
成本指标 | 到位每人配套标准 | 20000元 | 成本指标 | 到位每人配套标准 | 20000元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 看病难看病贵问题解决率 | ≥95% | 社会效益指标 | 看病难看病贵问题解决率 | ≥95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 政府配套补助期间 | 长期 | 可持续影响指标 | 政府配套补助期间 | 长期 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 离休及二乙伤残满意度 | ≥99% | 满意度指标 | 离休及二乙伤残满意度 | ≥99% | |||
项目负责人: | |||||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2025 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 医保局2025年城乡居民征收业务费 | ||||||||
主管部门及代码 | [056]霍山县医疗保障局 | 实施单位 | 霍山县医疗保障局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 40.00 | 年度资金总额: | 40.00 | |||||
其中:财政拨款 | 40.00 | 其中:财政拨款 | 40.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2025年—2025年) | 年度目标 | |||||||
2025年城乡居民征收业务费 |
2025年城乡居民征收业务费 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 政策培训人次 | ≥600人次 | 数量指标 | 覆盖乡镇数 | 16个 | |||
2025年参保任务数 | 254870人 | 2025年参保任务数 | 254870人 | ||||||
覆盖乡镇数 | 16个 | 政策培训人次 | ≥600人次 | ||||||
质量指标 | 征收入库及时率 | 及时 | 质量指标 | 城乡居民参保率 | ≥99% | ||||
城乡居民参保率 | ≥99% | 征收入库及时率 | 及时 | ||||||
时效指标 | 政策宣传及时性 | 及时 | 时效指标 | 政策宣传及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 全年征收业务支出 | 260000元 | 成本指标 | 全年征收业务支出 | 260000元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | ≥99% | 社会效益指标 | 城乡居民政策知晓率 | ≥99% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 城乡居民医保政策持续性 | 长期 | 可持续影响指标 | 城乡居民医保政策持续性 | 长期 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥99% | 满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥99% |