一、主要职责
(一)镇党委主要职责
1、认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示,保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。
2、讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题,制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。
3、领导镇政府各职能部门和群众组织,支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。
4、研究决定镇党委管理的干部的培养、选拔、考核、推荐、任免、调动和提名奖惩及干部管理、人事制度改革的问题。
5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明、政治文明精神,重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
(二)镇政府主要职责
1、在上级和镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议,根据上级行政机关的决定和命令,制定具体实施意见。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3、保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
落儿岭镇人民政府预算包括党政办、计生办、广播文化站、农机、农经站等。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
党政办 |
行政单位 |
|
2 |
规划执法分局 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
安全生产监管所 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
计生办 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
人社所 |
财政全额拨款事业单位 |
|
6 |
退役军人服务站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
7 |
广播文化站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
8 |
农机站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
9 |
农经站 |
财政全额拨款事业单位 |
三、镇政府2022年部门预算情况说明
1、2022年财政拨款收支预算总体情况
2022年财政拨款收支预算822.38万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。
2、2022年一般公共预算财政拨款情况
2022年收入合计822.38万元,财政拨款收入822.38万元 。
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
落儿岭镇2022年一般公共预算基本支出822.38万元,其中:工资福利支出744.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出71.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.92万元,主要包括:生活补助、医疗费等。
五、2022年政府性基金预算财政拨款情况
落儿岭镇2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。
六、2022年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,落儿岭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算822.38万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出、行政事业项目支出等。。
七、2022年收入预算情况
落儿岭镇2022年收入预算822.38万元,其中:财政拨款收入822.38万元,占100%。
八、2022年支出预算情况
落儿岭镇2022年支出预算822.38万元,其中:基本支出822.38万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、2022年部门“三公”经费预算情况
1、2022年部门“三公”经费预算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
12 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
|
公务接待费 |
8 |
|
公务用车购置及运行费 |
4 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
4 |
|
公务用车购置 |
|
2、2022年“三公”经费支出预算情况说明
落儿岭镇2022年度“三公”经费支出预算为12万元,与2021年预算相等。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为8万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元,和2021年预算相同。
(2)公务接待费支出8万元,和2021年预算相同。
(3)公务用车购置及运行费支出4万元,和2021年预算相同。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
落儿岭镇2021年机关运行经费财政拨款预算48.4元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
2、政府采购情况。
落儿岭镇2022年政府采购预算总额2元。
3、国有资产占用使用情况。
落儿岭镇政府有车辆1辆,为一般公务用车。单位无价值在200万元以上的大型设备。2022年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
十二、霍山县落儿岭镇2022年部门预算表
1、 霍山县落儿岭镇2022年收支预算总表
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门:霍山县落儿岭镇 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
822.38 |
一、一般公共服务支出 |
822.38 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
822.38 |
本年支出合计 |
822.38 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
822.38 |
支出总计 |
822.38 |
|
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
2、霍山县落儿岭2022年收入预算总表
|
2022年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门:落儿岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
工资福利支出 |
744.98 |
|
744.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
对个人和家庭的补助支出 |
5.92 |
|
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
定额公用支出 |
48.4 |
|
48.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
公务交通补贴 |
23.08 |
|
23.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
822.38 |
|
822.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、霍山县落儿岭镇2022年支出预算总表
|
2022年部门支出预算总表 |
||||
|
部门:落儿岭镇 |
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
822.38 |
822.38 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822.38 |
822.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
822.38 |
822.38 |
|
|
|
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
4、霍山县落儿岭镇2022年财政拨款收支预算总表
|
2022年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门:落儿岭镇 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
822.38 |
822.38 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
822.38 |
822.38 |
|
|
|
|
(二)国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
822.38 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
822.38 |
(四)教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
822.38 |
支出总计 |
822.38 |
822.38 |
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
5、霍山县落儿岭镇2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门: |
落儿岭镇 |
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
822.38 |
822.38 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822.38 |
822.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
822.38 |
822.38 |
|
|
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
||
6、霍山县落儿岭镇2022年一般公共预算基本支出预算表
|
2022年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
744.98 |
|
30101 |
基本工资 |
208.82 |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.05 |
|
30103 |
奖金 |
7.62 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.24 |
|
30108 |
机关养老保险缴费 |
48.83 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.96 |
|
30110 |
职工医疗保险缴费 |
26.21 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
|
30113 |
住房公积金支出 |
44.93 |
|
30114 |
医疗支出 |
11.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
207.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
71.47 |
|
30201 |
办公费 |
36.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
8 |
|
30216 |
会议费 |
4 |
|
30239 |
其他交通费 |
23.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
5.92 |
|
30305 |
生活补助支出 |
5.92 |
|
合计 |
822.38 |
|
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
7、霍山县落儿岭镇2022年政府性基金预算收支预算表
|
2022年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
部门: |
霍山县落儿岭镇 |
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:霍山县落儿岭镇没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|||||
8、霍山县落儿岭镇部门三公经费预算情况表
|
2022年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门:落儿岭镇 |
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
12 |
|
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
8 |
|
公务用车购置及运行费 |
4 |
|
其中:公务用车运行费 |
4 |
|
公务用车购置费 |
|